监督索引号53040300773301000 玉溪市江川区融媒体中心2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 玉溪市江川区融媒体中心主要职责是宣传党的政策主张,反映群众意愿呼声,传播社会主流价值,广泛凝聚社会共识,围绕区委、区政府中心工作开展新闻宣传。负责广播电视、网络新闻的采访、制作、刊载、播出等工作。负责组织开展重大新闻宣传活动,开发新闻宣传的信息资源,组织新闻宣传网站开展交流与合作。负责玉溪日报·江川专版、江川新闻网、江川区人民政府网(新闻版块)的栏目策划、内容组织和重要信息采编、审核、发布、更新,系统安全防护、数据备份和日常技术维护等工作。负责“江川发布”微信公众号、“云南江川”新浪微博、云南通·江川板块、手机报等媒体综合服务平台的发布管理。负责完整传输中央、省、市广播电视节目。负责节目引进,影视剧及其他播出节目审查。负责对外宣传协调联络和服务工作,向上级媒体提供新闻线索和报送新闻稿件。负责完成广播电视节目的传输及新闻节目的回传。负责广播电视村村通建设和维护工作。负责中央和省级农村广播电视无线覆盖节目接收和发射工作。负责探索“媒体+”模式,顺应群众多样化信息需求,做精做强媒体主业,探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式,为群众提供多样化服务,从新闻宣传向公共服务领域拓展。负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。完成区委、区政府交办的其他任务。 二、基本情况 (一)机构设置情况 我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、采编部、总编室、播出部、技术部、发展部。 所属单位0个。 (二)决算单位构成情况 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是: 1.玉溪市江川区融媒体中心 纳入玉溪市江川区融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 (三)部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员45人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。年末遗属4人。 车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。 三、重点工作概述 玉溪市江川区融媒体中心积极探索“党建+新闻”有效路径,着力打造“党媒姓党·融心向党”党建品牌,肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的历史使命,强化主流思想舆论的引导力,以内容为王,讲述江川新时代的动人故事。 服务大局有力度。紧密围绕全区中心工作和服务江川发展大局,深耕新闻一线,在重大主题报道、重要典型宣传、经验总结推介等方面做了大量卓有成效的工作。推出《学思想 强党性 重实践 建新功》《践行两山理论 推进湖泊革命》《推进作风革命 加强效能建设》《党纪学习教育》等重点主题专栏,全面展现江川“以改革破瓶颈、促发展、开新局”的坚定决心与实际成果,奏响了江川高质量发展的强音。 主题宣传有深度。通过动态消息、典型宣传等多种形式,精准有效开展主题宣传、形势政策宣传、成就宣传和典型宣传,大力宣传江川全力以赴稳经济增动能、惠民生、防风险、保稳定的部署举措。 1.开设的专栏《学思想 强党性 重实践 建新功》,推出一批有分量的主题报道,记录江川区在经济社会发展中的点滴进步,激发了广大干部群众的积极性和创造性,为推动江川区的全面发展注入了强大的精神动力。如与江川区总工会联合推出系列报道《劳模工匠之光》,用镜头捕捉江川区各行各业从业者劳动场景,用光影记录广大劳动者为“三区一城”新江川建设奋勇拼搏的昂扬斗志,展现广大职工发挥主力军作用、团结拼搏、建功立业的时代风采。 2.两会期间,开设了《聚焦两会》《政协委员风采》专栏,就两会的开闭幕式、分组审议、代表委员访谈等进行了全程报道,并首次在视频号上推出“记者带您看两会”特别报道,第一时间将两会盛况呈现给受众,有力地扩大了两会宣传的覆盖面和影响力。 3.在星云江川 APP、江川发布等主阵地开设“清廉云南建设江川实践”专栏和合集,将江川区在纵深推进“清廉云南”建设中的亮点和成效进行详细的归纳整合,深入宣传和推广“清廉云南”建设在江川区的实践经验和成果。 4.紧密聚焦群众关切议题,持续跟踪报道政府重点民生项目的落实情况以及涉及民众福祉的重要政策,以“百姓说”的形式,真实生动地传递民众声音与感受。如《江川区开展“寒冬送温暖 全城大搜救”专项救助行动》《江川区33座公交候车亭即将“上岗”》等系列报道,既反映了群众的真实需求,也展现了媒体对社会问题的深刻洞察与人文关怀。 截止10月15日,江川电视台采编《江川新闻》213期1,065条,江川人民广播电台采编《江川新闻》287期1,354条,为加快“三区一城”新江川建设提供强有力的舆论支撑。 内容创新有活力。一是抖音、快手、视频号等短视频媒体平台,采取高质量原创内容与二次创作相结合的方式,将新闻、娱乐、生活等元素融入短视频作品中,打造出富有创意和趣味性的内容,利用短视频的强大影响力和潜力,传递正能量和积极价值观,引导群众向善向美,发布710篇原创文章,累计阅读量达到850万。二是2024年以来,在认真调研江川的历史文化、自然风光、特色产业等信息后,寻找能够引起观众兴趣的点,让新闻记者出任主播角色,设计每个视频的故事线或介绍流程,拍摄制作了《春节年味》《聚焦两会——记者带您探两会》《星云新声》《小城江川》《江川花事》《星云湖四季风情画》等系列视频,成品质量高,宣传效果好。三是与受众的互动也在继续加强,不仅定期发布动态和优质内容,还积极参与有关话题和热点事件的讨论,增强了与受众的互动和参与感。截止目前,抖音号粉丝8.6万,快手号粉丝12.6万,视频号粉丝7,413人,江川发布微信公众号粉丝 3.22万。短视频累计播放近3.5亿次,播放量超1,000万以上的6条,播放量超100万以上的38条。 锐意进取有收获。《竹丝“编活”非遗》《组培技术的秘密藏匿在每一盆鲜花里》2篇参赛作品在国家广播电视总局、云南省人民政府共同主办的第五届澜湄视听周“Z世代”澜湄短视频大赛中获奖;《开车不喝酒 喝酒不开车》在2024年“全国网络普法行·云南站”活动——“法润彩云南”融媒体作品征集展播活动中获评“石榴红”主题视频类三等奖;《云南省农业科学院花卉研究所:组培技术给农业插上科技的翅膀》荣获2024年玉溪市第二季度优秀广播电视新闻作品奖;《关爱永不止步——记云南省最美服务退役军人志愿者张云坤》《致敬每一位奋斗者》《江川安化:产村融合打造花满光山》等3个作品分别获得由区委宣传部、区总工会、区文联和区融媒体中心联合举办的“中国梦 劳动美——强国复兴有我 劳动铸就辉煌”庆祝中华人民共和国成立75周年职工摄影(短视频)作品展播活动的短视频作品二等奖、三等奖......这些作品不仅是新闻工作者们孜孜不倦追求的结果,也是中心领导重视队伍建设与人才综合能力提升系列扎实有效措施的具体体现。 第二部分 2024年度部门决算表 (详见附件) 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市江川区融媒体中心2024年度收入合计7,843,546.10元。其中:财政拨款收入7,843,546.10元,占总收入的100.00%;无上级补助收入,无事业收入;无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。 与上年相比,收入合计减少84,823.35元,下降1.07%。其中:财政拨款收入减少84,823.35元,下降1.07%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,其他收入减少35,513.57元,下降100.00%。主要原因是公益性岗位补助计入“往来款核算”,2024年退休2人。 二、支出决算情况说明 玉溪市江川区融媒体中心2024年度支出合计7,843,546.10元。其中:基本支出7,661,055.10元,占总支出的97.67%;项目支出182,491.00元,占总支出的2.33%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。 与上年相比,支出合计减少84,823.35元,下降1.17%。其中:基本支出增加230,591.70元,增长3.10%;项目支出减少315,415.05元,下降63.35%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。主要原因是2024年基本工资上调。 (一)基本支出情况 2024年度用于保障玉溪市江川区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,661,055.10元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,453,393.41元,占基本支出的97.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207,661.69元,占基本支出的2.71%。 (二)项目支出情况 2024年度用于保障玉溪市江川区融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出182,491.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。 融媒体中心创建全国文明城市宣传项目经费9,269.00元,主要用于支付创建全国文明城市宣传相关经费。“创文”舆论宣传工作,不仅有利于推动工作稳步开展,同时也增加了创建工作的影响力和透明度,使广大干部群众更好更深入地理解、支持、参与和监督江川区的创建活动,对营造凝心聚力、团结一致、和谐共进的干事创业氛围起到了积极的推动作用。 江川区文体旅融合发展活动经费项目经费20,000.00元,主要用于文体旅融合发展宣传工作,促进我区资源的智慧整合与高效配置,提升城市的综合魅力,激活地方经济的新增长点。 渔文化宣传经费项目经费10,000.00元,主要用于支付渔文化宣传阵地建设项目资金,进一步弘扬和传承我区丰富的渔文化,提升星云湖“渔米之乡”的品牌形象,有效助力我区渔文化的传播和推广,增强公众对江川渔文化认识,促进我区文化旅游的发展。 融媒体中心非税收入项目经费51,193.00元,主要用于保证融媒体中心的正常运转。自江川区融媒体中心成立以来,所有收入均上交区财政非税收入,为将江川区融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽,更好的促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作,提高新闻媒体传播力、引导力、影响力,为保证中心的正常运转,需一定非税收入支持。 融媒体中心云南省广播电视事业发展专项资金4,275.00元,主要用于加强广播电视安全播出监管,确保“安播重保期”内无安全播出事故;做好全市中央广播电视节目无线覆盖运行维护管理工作,确保“长期通、有效通”。 融媒体中心星云湖沿湖“抽空、清淤、晒塘”及环境整治项目经费30,000.00元,主要用于支付中央环保督察自查曝光片及自查整改工作动态宣传报道的相关经费,进一步强化星云湖保护治理宣传发动,在全社会营造良好舆论氛围,使星云湖保护治理的理念深入人心,推动星云湖沿湖“抽空、清淤、晒塘”及环境整治各项重点工作打好思想和群众基础。 融媒体中心宣传阵地建设经费10,000.00元,主要用于对融媒体中心采编设备进行优化与升级,推进新时代宣传思想工作在举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象发挥不可替代的重要作用。 融媒体中心2024年广播电视事业发展专项资金300.00元,主要用于主要用于加强广播电视安全播出监管,确保“安播重保期”内无安全播出事故;做好全市中央广播电视节目无线覆盖运行维护管理工作,确保“长期通、有效通”。 融媒体中心统一战线和铸牢中华民族共同体意识宣传项目经费10,000.00元,主要用于支付统一战线和铸牢中华民族共同体意识宣传报道的相关经费,充分发挥新闻宣传媒体平台载体作用,开展好“铸牢中华民族共同体意识”的理论阐释、政策解读和故事宣讲等工作。 开渔系列活动宣传项目经费20,000.00元,主要用于 2024年开渔系列活动暨高原湖泊水产品交易会宣传工作,推进“渔+文”、“渔+体”、“渔+旅”融合发展,提升江川知名度和影响力,确保开渔系列活动宣传效果,助力江川区的文化旅游产业发展,推动地方经济繁荣和社会进步。 融媒体中心遗属生活困难补助17,454.00元,主要用于解决已故离退休干部无固定收入配偶生活补助费偏低、生活较困难等实际问题,该项目主要根据省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(云办发〔2016〕39号)实施。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市江川区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7,843,546.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7,690.22元,增长0.10%,完成年初预算的89.51%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务(类)支出9,269.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于支付创建全国文明城市宣传相关经费;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出5,723,796.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%,完成年初预算的91.79%。主要用于在职人员工资发放、单位日常运转经费;造成预决算差异的主要原因是按“过紧日子”相关要求,控制单位各项支出。 8.社会保障和就业(类)支出961,601.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%,完成年初预算的92.33%。主要用于在职人员养老保险缴纳、发放退休人员生活补助、死亡抚恤金;造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人。 9.卫生健康(类)支出652,517.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,完成年初预算的83.04%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人,由于财政困难未足额缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障(类)支出496,362.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的78.92%。主要用于缴纳在职人员住房公积金;造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人,由于财政困难未足额缴纳在职人员住房公积金。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,400.00元,决算为53,084.00元,完成年初预算的39.50%;支出决算较上年减少7,513.72元,下降12.40%。 因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为110,400.00元,决算为51,396.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.82%,完成年初预算的46.55%;公务接待费支出年初预算为24,000.00元,决算为1,688.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.18%,完成年初预算的7.03%。 因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,201.72元,下降15.18%;公务接待费支出决算较上年增加1,688.00元,增长100.00%;具体是国内接待费支出决算1,688.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,688.00元,增长100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,400.00元,支出决算为53,084.00元,完成年初预算的39.50%,支出决算较上年减少7,513.72元,下降12.40%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为110,400.00元,决算为51,396.00元,完成年初预算的46.55%;公务接待费支出年初预算为24,000.00元,决算为1,688.00元,完成年初预算的7.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆未发生重大故障维修,公务接待次数减少。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少9,201.72元,下降15.18%;公务接待费支出决算增加1,688.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算1,688.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,688.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆未发生重大故障维修,公务接待次数减少。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况: 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新闻采访公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展融媒体技术交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 (三)需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市江川区融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%;主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位,无机关运行经费。 三、国有资产占用情况 截至2024年末,玉溪市江川区融媒体中心资产总额3,663,730.97元,其中,流动资产75,382.22元,固定资产537,088.33元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程3,046,100.00元,无形资产5,160.42元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少389,746.11元,其中固定资产减少244,916.44元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2024年度,部门政府采购支出总额55,000.00元,其中:政府采购货物支出55,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 本单位2024年度无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53040300773301111 玉溪市江川区融媒体中心2024年度部门决算公开表.xlsx
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