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玉溪市江川区妇女联合会2024年度部门决算公开


来源:江川区人民政府网 时间:2025-09-16 10:54:46 点击率: 25打印 】【 关闭

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玉溪市江川区妇女联合会2024年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市江川区妇女联合会的主要职责:一是坚持正确的政治方向,团结引导全区妇女及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致;二是团结动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为维护改革、发展、稳定大局服务;三是宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境,教育引导妇女践行社会主义核心价值观,提高综合素质,实现全面发展,宣传优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;四是代表妇女参与管理国家和社会事务,促进妇女参政;维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助;五是坚持为妇女儿童服务、为基层服务,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,加强与社会各界的联系,关心妇女工作生活,推动全社会为妇女儿童和家庭服务;六是推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施;七是指导全区各级妇联开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:综合办公室、宣传发展维权股。

所属单位2个,分别是:

1.玉溪市江川区妇女联合会(本级)

2.玉溪市江川区妇女儿童发展中心

(二)决算单位构成情况

纳入玉溪市江川区妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.玉溪市江川区妇女联合会(本级)

2.玉溪市江川区妇女儿童发展中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员3人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4(离休0人,退休4人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)强化思想政治引领,凝聚广大妇女思想共识

一是广泛开展巾帼大宣讲。围绕巾帼心向党·奋进新时代时代主题,成立星云·幸福学堂巾帼宣传团,在全区广泛开展党的二十大、二十届三中全会及全国妇女十三大精神专题宣讲70余场次,覆盖妇女群众4000余人。二是创新举办主题活动。举办巾帼心向党 建功新时代2024三八国际妇女节巾帼风采主题活动、悦动星云 健康江川纪念三八妇女节职工趣味运动会等活动,充分展示出妇女半边天的熠熠风采和昂扬向上的时代风采。三是提升丰富线上宣传。巾帼心向党 建功新时代主题活动通过七彩云南端、江川发布APP等平台直播,在线观看量累计达30万人次。通过微信公众号推送党的方针政策、法律法规、工作动态、先进典型等稿件47504篇,覆盖群众5000余人次,生动展现广大妇女立足各行各业、一往无前的奋斗姿态

(二)持续搭建服务平台,促进妇女全面发展

一是积极选树先典型。以致敬每一个奋斗中的’”为主题,通过短视频的方式,记录江川经济社会发展中,奋斗在行政服务、技术技能、创新创业、基层治理、社会服务行业中的优秀女性,以典型的力量引领带动更多女性建功新时代。二是提升综合素养。新时代女性课堂”“星云·幸福学堂为载体,组织开展创业技能、职业素养、学识修养、内在涵养等内容培训34期,受益妇女群众3000余人次,积极引导妇女学习新知识,奋进新征程。三是开展技能培训。联合区总工会、农业农村局、人社局、妇幼保健院等部门,先后组织2000余名有就业创业需求的妇女进行了家政、农业、餐饮、医护等技能培训,并举荐6名加参省、市高素质农民及农业科技致富带头人培训,赋能妇女技能提升,带动妇女创业增收。四是深入推进创业创新巾帼行动为资金困难的20个妇女办理创业贷款5,000,000.00元,带动就业68人。积极参与农村劳动力转移就业百日攻坚行动春分行动,发放宣传资料3000余份,最大限度的帮助妇女铺好就业路

(三)推进家庭家教家风建设,提升家庭获得感和幸福感

一是高质量推进社区家长学校建设。围绕十有标准高质量推进全区66个村(社区)家长学校规范化建设,整合资源、链接服务、上下联动,依托两家一校阵地,组织开展生命教育、亲职教育、亲子阅读等主题活动324场次,惠及儿童及家庭1万余人。二是推进家庭教育指导支持服务。积极探索实施一级学校普及、二级社区支持、三级入户陪伴的三级介入家庭教育精准覆盖模式,与区教体局联合组织培训了23家庭教育通识课程骨干讲师在全区各小学、幼儿园讲授家庭教育通识课程121堂,覆盖学生8000余人积极争取市政府100,000.00元资金,招募43人名具备家庭教育、心理咨询等专业的志愿者,在前卫、安化开展16成长亲职教育工作坊,覆盖家庭300余个,同时在前卫、安化选取20个困境家庭进行一对一入户进行家庭教育指导服务,为各种家庭提供专业化、规范化、系统化的家庭教育指导服务。三是组建星云· 爱心妈妈志愿服务队。招募爱心妈妈(爸爸)203,通过一对一一对多方式,结对帮扶452留守、困境儿童,织密学校家庭社区三位一体困难帮扶关爱服务网络。四是开展家庭文明建设。选树命名江川区健康家庭”288户,美丽庭院示范村”25个,美丽庭院示范户”8886户,以家庭文明和谐促进社会的发展稳定。

(四)抓实维权关爱,切实维护妇女儿童合法权利

一是开展法律法规宣传。结合三八妇女维权周、三下乡禁毒月等时机,通过线上普法学习、线下现场宣传和咨询活动,组织开展《家庭教育促进法》《未成年人保护法》《预防未成年人违法犯罪法》等法律法规宣传6场次。二是开展关爱帮扶活动。积极协调社会资源组织开展活动,通过关爱农村留守儿童公益演出活动、大学生社会实践与困境儿童结对帮扶关爱服务活动及寒冬送温暖把爱带回家、六一小饼干暖心行动,为全区107名困境妇女儿童送去慰问资金及物资40,000.00余元。招募返乡大学生45名开设暑与你的快乐爱心暑托班8个,为260余户家庭解决了暑期孩子看护难作业辅导难的问题。三是推进女童保护项目工作。率先在全市完成儿童防性侵安全教育讲座《爱护我们的身体》一至六年级全覆盖,受益儿童8294人。同时积极推进初中版防性侵课程《拥抱青春期》和家长版课程《如何保护孩子远离性侵》实施不断提高广大儿童及家庭自我保护意识。四是深入开展三访、四察、五送我为妇女办实事活动。在察访中帮助困境儿童和家庭解决各种急难愁盼问题88件,调处婚姻家庭矛盾纠纷23件,积极争取全国及省妇联支持,为10名低收入两癌妇女送去救助金62,000.00元。

(五)坚持党建带妇建,推进妇联组织建设

一是坚持党建带妇建。坚持党建带妇建,妇建服务党建工作原则和党群一体化要求,持续推进政治型、书香型、法治型、服务型、创新型、清廉型六型妇联建设,压坚压实转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事活动,以党的建设不断推动全区妇联组织建设。二是深入推进妇联改革。准确把握妇联是党委政府联系妇女群众桥梁纽带的政治属性,扎实推进实施十四五深化妇联系统改革方案,围绕切实保持和增强政治性先进性群众性,以建机制、强功能、增实效为重点,推动妇联改革不断向纵深发展。三是深化破难行动有序指导督促35个妇联组织进行了规范化建设。加大在三新领域建妇联工作力度,指导74三新组织建立了妇联。加快机关、事业单位妇联组织建设全覆盖工作,至目前为止,共建立   家机关事业单位妇联组。全面推进江川区妇联抖音号、公众号、微信群网上妇联建设,妇联组织在网上的传播力和影响力不断增强。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市江川区妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区妇女联合会没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区妇女联合会2024年度收入合计1,317,307.62元。其中:财政拨款收入1,260,857.62元,占总收入的95.71%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入56,450.00元,占总收入的4.29%

与上年相比,收入合计减少389,364.51元,下降22.81%。其中:财政拨款收入减少308,555.13元,下降19.66%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少80,809.38元,下降58.87%。主要原因是20241月、3月退休行政编2人、住房公积金等调整导致财政拨款收入减少;因上级拨入的两癌救助金减少,无其他资金拨入导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区妇女联合会2024年度支出合计1,317,307.62元。其中:基本支出1,202,857.62元,占总支出的91.31%;项目支出114,450.00元,占总支出的8.69%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少382,072.63元,下降22.48%。其中:基本支出减少270,003.07元,下降18.33%;项目支出减少112,069.56元,下降49.47%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是20241月、3月退休行政编2人、住房公积金等调整导致基本支出减少;因上级拨入的两癌救助金减少及其他项目支出减少导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,202,857.62元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,132,332.32元,占基本支出的94.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,525.30元,占基本支出的5.86%。人均支出均在区规定范围内。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出114,450.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体开支及开展工作情况如下:

1.妇女儿童发展工作经费29,200.00元,主要用于区妇联开展妇女儿童发展工作;

2.妇女儿童救助及维权专项经费18,000.00元,主要用于开展2024年度省级妇联低收入妇女两癌患者救助;

3.2022年度创业担保贷款奖补资金5,800.00元,主要用于开展创业担保贷款服务工作;

4.2022年度创业担保贷款省级财政奖补资金5,000.00元,用于开展创业担保贷款服务工作;

5.玉溪市妇联拨入关爱行动项目经费6,450.00元,主要用于资助品学兼优困难困境家庭的小学生;

6.2024年度低收入妇女两癌救助专项资金(中央专项彩票公 益金)50,000.00元,用于开展2024年度全国妇联低收入妇女两癌患者救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,260,857.62占本年支出合计的95.71%。与上年相比减少308,555.13元,下降19.66%完成年初预算的56.91%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出940,716.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%完成年初预算的56.68%。主要用于主要用于人员经费开支、部门日常运转;造成预决算差异的主要原因是20241月、3月退休行政编2

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

8.社会保障和就业(类)支出136,337.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%完成年初预算的57.61%。主要用于行政事业单位在职人员的社保缴费及劳务费支出;造成预决算差异的主要原因是20241月、3月退休行政编2

9.卫生健康(类)支出100,164.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%完成年初预算的53.38%。主要用于行政人员、事业人员医疗费补助;造成预决算差异的主要原因是20241月、3月退休行政编2

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

12.农林水(类)支出10,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%年初无此项预算。主要用于劳务费支出10,800.00元;造成预决算差异的主要原因是年初预算时本单位不涉及农林水(类)支出,因创业担保贷款省级财政奖补资金及创业担保贷款服务补助经费按政府收支分类应放入功能科目农林水里列支。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

19.住房保障(类)支出72,839.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%完成年初预算的55.42%。主要用于行政事业单位住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是20241月、3月退休行政编2

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为8,000.00元,决算为1,182.00元,完成年初预算的14.78%;支出决算较上年增加1,182.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为8,000.00元,决算为1,182.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的14.78%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加1,182.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算1,182.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,182.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为8,000.00元,支出决算为1,182.00元,完成年初预算的14.78%,支出决算较上年增加1,182.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为8,000.00元,决算为1,182.00元,完成年初预算的14.78%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年接待上级调研人数少,按规定实行厉行节约,杜绝铺张浪费。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加1,182.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算1,182.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,182.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是2024年接待上级调研人数少,按规定实行厉行节约,杜绝铺张浪费。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年对比无变动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省市妇联到江川开展四下基层调研工作共计1批次8人,接待支出613.00元;接待新平县妇联到江川区调研美丽庭院及家政服务共计1批次10人,接待支出569.00元;安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

玉溪市江川区妇女联合会2024年机关运行经费支出70,525.30元,比上年减少10,196.29元,下降12.63%,主要原因是财资金政紧张,各类培训、会议减少。部门机关运行经费主要用于支出办公费15,958.20元、水费2,640.00元、电费2,640.00元、邮电费793.10元、公务接待费1,182.00元、培训费6,477.00元、工会经费2,400.00元、其他交通费用36,016.00元、其他商品和服务支出2,419.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,玉溪市江川区妇女联合会资产总额157,679.43元,其中,流动资产133,087.77元,固定资产24,591.66元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

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玉溪市江川区妇女联合会2024年度部门决算公开表.xlsx


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