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中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2024年度部门决算公开


来源:江川区人民政府网 时间:2025-09-16 15:34:52 点击率: 9打印 】【 关闭

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中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部

2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区经济社会发展提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。指导全区社会组织党建工作,统一领导全区行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称两企三新)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、一股、二股。

所属单位0.

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员6人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2024年度收入合计697,780.96元。其中:财政拨款收入697,780.96元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%

与上年相比,我部于20243月新组建,无上年收入

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2024年度支出合计697,780.96元。其中:基本支出388,900.00元,占总支出的55.73;项目支出308,880.96元,占总支出的44.27;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00;经营支出0.00元,占总支出的0.00;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00

与上年相比,我部于20243月新组建,无上年支出

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出388,900.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出366,400.00元,占基本支出的94.21;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,500.00元,占基本支出的5.79

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出308,880.96元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

党建工作经费项目经费27,100.00元,主要用于改善基层党建工作环境,开展基层党的组织建设、党员教育培训、相关会议,基层及社会组织党建工作调研等。

清廉机关建设资金项目经费49,900.00元,主要用于清廉机关建设,打造廉政宣传教育警示培训阵地,加强党员学习培训,配置相应办公环境。

社工部开办工作经费项目经费83,500.00元,主要用于完成一次性配置办公用品、耗材,社会工作业务培训,基层政权建设调研,社会组织工作调研,公务接待需求。

社工部开办设施设备采购经费项目经费148,500.00元,主要用于采购7台台式电脑,2台便携电脑,办公桌椅9套,打印机4台,复印机1台,文件柜7组等办公用设施设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出697,780.96,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少元,增长/下降%,完成年初预算的%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支653,860.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%,年初无此项预算。主要用于人员经费322,480.00元,公用经费22,500.00元,项目支出308,880.96

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出17,299.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,年初无此项预算。

9.卫生健康(类)支26,620.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,年初无此项预算。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出无年初预算,决算为160.00元;我单位于20243月成立,上年无此项支出

因公出国(境)费支出无年初预算,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出无年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出无年初预算为,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出无年初预算,决算为160.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加160.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算160.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为160.00元,支出决算较上年增160.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年预算为0.00元,决算为160.00元。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于20243月成立,无年初预算数。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加160.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算160.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加160.00元,上年无此项支出,国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是我单位于20243月成立,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于中共玉溪市委社会工作部3人到我区调研发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2024年机关运行经费支出22,500.00元,比上年增加22,500.00元,上年无此项支出,主要原因是我单位于20243成立。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部资产总额114,145.62,其中,流动资产0元,固定资产114,145.62元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加114,145.62元,其中固定资产增加114,145.62元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

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中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2024年度部门决算公开表.xlsx


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