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玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)2021年度部门决算


来源:江川区卫生健康局 时间:2022-09-19 10:00:00 点击率: 272打印 】【 关闭

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玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)2021年度部门决算

 

 录

 

第一部分  玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 

第五部分  名词解释


第一部分  玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担辖区内居民基本公共卫生服务项目。

2.为搞好计划生育提供技术指导和技术服务,生育指导与避孕咨询,婚前咨询与新婚保健,做好计划生育放环,取环等服务,为生殖健康提供咨询及优质服务,做好计划生育技术服务工作。

3.接受区级卫生行政部门委托,承担辖区内公共卫生管理职责,负责对村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

4.使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行适合处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

 1.党建方面

认真学习党的十九大精神,深入开展党的群众路线教育实践活动,将“两学一做”学习教育常态化开展,尤其在今年新冠肺炎肆虐的情况下,我院党组织积极发挥基层党组织战斗堡垒作用和全体党员先锋模范作用。

2.行风、党风廉政建设方面

建立健全党风廉政建设组织机制,成立了党风廉政建设领导小组,制定全年党风廉政建设工作措施,明确个体责任,中层干部签订廉政承诺书,自觉接受职工群众监督。组织全体职工学习《医疗卫生行业不正之风清理整治行动方案》,对重点人员、重点岗位进行谈话,打造党风正、政风清、医风新的廉洁卫生院。

3.疫情防控工作

深入贯彻国务院联防联控机制严防聚集性疫情做好基层疫情防控工作电视电话会议精神和省、市电视电话会议精神,按照“外防输入、内防反弹”的防控策略,做好本镇医疗机构新冠肺炎疫情常态化防控工作。

4. 新冠疫苗接种

自开展新冠疫苗接种以来,卫生院不断总结经验,优化流程、改善院内环境,加强专业知识培训,高效有序开展接种工作,截止10月底接种总剂数60111剂次,(第一剂30708人、第二剂29349人、加强免疫54人)。

 5.基本医疗服务情况

成立了医疗质量控制领导小组,制定了医疗质量管理小组工作制度,严格执行诊疗常规和操作规程,认真落实18项医疗质量安全核心制度,确保患者安全和医疗管理同质化。优化就诊流程,提倡微笑服务,提升就诊体验感。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.玉溪市江川区前卫镇中心卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)2021年末实有人员编制44人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制44人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员36人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

                                   第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:

一、玉溪市江川区前卫镇中心卫生院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、玉溪市江川区前卫镇中心卫生院没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、玉溪市江川区前卫镇中心卫生院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

四、玉溪市江川区前卫镇中心卫生院属于二级预算单位,没有2021年度部门整体支出绩效自评表,也没有使用2021年度部门整体支出绩效自评表安排的支出,故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)2021年度收入合计1,257.68万元。其中:财政拨款收入758.72万元,占总收入的60.33%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入498.15万元(含教育收费0.00万元),占总收入的39.61%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.81万元,占总收入的0.06%。与上年对比减少142.47万元,主要原因分析:

(一)财政补助 758.72万元,比上年同期减少193.4万元,下降20.31%,减少原因:1.卫生所基本药物补助资金减少。2.公共卫生经费补助资金减少。3.基层卫生能力建设经费补助增加及基层慢病管理中心专项资金减少。4.建档立卡贫困人口和特殊计划生育家庭家庭医生签约经费减少。5.新型冠状病毒疫情防控经费减少。

(二)业务收入498.15万元,与去年同期相比增加112.33万元,增29.12%,增加原因:1.门诊人次比去年增加9197人次。2.接种新冠疫苗,以上两项导致门诊收入增加。

(三)其它收入0.81万元(包含:玉财社〔2020〕18号市疾控疾控中心补助野生菌防治经费, 涉及金额0.1万元;玉财社〔2021〕42疾控拨付卫生室慢病检测经费,涉及金额0.6万;垃圾收入0.11万元。),与去年同期相比减少61.4万元,下降98.71%,减少原因:本单位2021年较上年减少了因实施新型冠状病毒疫情防控项目,涉及资金58.48万元。

                  

     二、支出决算情况说明

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)2021年度支出合计1,311.38万元。其中:基本支出1,219.56万元,占总支出的93.00%;项目支出91.82万元,占总支出的7.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加30.14万元,增2.35%,增加原因是:1.基本支出比上年增加37.38万元,增长3.16%。主要原因是:日常公用支出增加以及人员经费支出增加。2.项目支出比上年减少7.24万元,下降7.31%。减少的原因是:建档立卡贫困人口和特殊计划生育家庭家庭医生签约经费减少、新型冠状病毒防控经费减少以及脑卒中经费增加及基层能力提升建设经费及基层慢病管理中心专项资金减少。

  (一)基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,219.56万元。比上年增0.72%,增加原因是:工资福利支出占总支出的49.77%,比上年增长1.86%;商品和服务支出占总支出的46.71%,比上年增长1.91%;其他占总支出的3.52%,比上年下降3.77%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出668.80万元,占基本支出的54.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550.76万元,占基本支出的45.16%。

  (二)项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出91.82万元。与上年对比下降7.24万元,减少7.31%,减少原因:建档立卡贫困人口和特殊计划生育家庭家庭医生签约经费与上年对比下降0.09%、新型冠状病毒防控经费与上年对比下降6.54%以及脑卒中经费与上年对比增长0.08%及基层能力提升建设经费及基层慢病管理中心专项资金与上年对比下降0.76%

具体项目开支及开展工作情况:

1.玉江财社〔2021〕56号2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费经费,涉及金额4953.60元,生活补助列支4953.6元。

2.玉江财社〔2021〕40号2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级预拨补助资金,涉及金额2303.20元, 生活补助列支2303.2元。

3.玉江财社〔2021〕40号2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级预拨补助资金,涉及金额2303.20元, 生活补助列支2303.2元。

4.玉江财社〔2021〕56号2021年乡村医生经费市级补助经费,涉及金额62180.00元:劳务费列支62180.00元。

5.玉江财社〔2021〕57号2021年乡村医生经费区级补助经费,涉及金额66720.00元:劳务费列支66720.00元。

6.玉江财社〔2021〕38号2021年基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金,涉及金额91720.00元:劳务费列支91720.00元。

7.玉江财社〔2021〕39号2021年基本药物制度中央补助资金,涉及金额189754.2.00元:,材料费列支393.2元,劳务费列支189361.00元。

8.玉江财社〔2021〕148号2021年基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金,涉及金额34980.00元:劳务费列支34980.00元。

9.玉江财社〔2021〕113号玉溪市江川区前卫镇中心卫生院2021年实施基本药物制度中央结算补助经费,涉及金额68407.00元:劳务费列支68407.00元。

10.玉江财预〔2021〕2号医疗卫生事业发展三年行动(第二批)基层慢病管理中心专项资金,涉及金额56728.00元:差旅费列支170.00.00元,办公费列支55890.00元。

11.玉江财预〔2021〕2号哨点诊室建设中央补助经费,涉及金额150000.00元:房屋建筑物构建列支150000.00元。

12.玉江财社〔2021〕59号2021年慢病防治中央经费,涉及金额800.00元,其他交通费用列支800.00元。

13.玉江财预〔2021〕2号2020年重大传染病防控资金补助资金,涉及金额400.00元,其他交通费用列支400.00元。                          玉江财预〔2021〕2号重大疫情防控中央补助经费,涉及金额620.00元,维修费列支620.00元。

14.玉江财预〔2021〕2号艾滋病防控中央补助经费,涉及金额3953.00元, 其他交通费用列支820.00元,培训费列支3133.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)2021年度一般公共预算财政拨款支出889.30万元,占本年支出合计的67.81%。与上年对比增加7.12万元,增长0.81%,增加原因:是脑卒中经费增加及基层能力提升建设经费及基层慢病管理中心专项资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出62.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于用于事业单位离退休人员支出。

9.卫生健康(类)支出776.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%。主要用于:人员经费支出、开展基本公共卫生服务项目支出、建档立卡贫困人口和特殊计划生育家庭家庭医生签约经费支出、健康扶贫工作支出、家庭医生签约服务工作支出以及执行基本药物管理制度、抗生素管理制度支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出50.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

              

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位为乡镇卫生院无“三公”经费支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。玉溪市江川区前卫镇中心卫生院无此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。玉溪市江川区前卫镇中心卫生院无此事项。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。玉溪市江川区前卫镇中心卫生院无此事项。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。玉溪市江川区前卫镇中心卫生院无此事项。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。玉溪市江川区前卫镇中心卫生院无此事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比增减为0.00元。主要原因:与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)资产总额1149.84万元,其中,流动资产600.41万元,固定资产549.43万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少63.59万元,其中固定资产增加42.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1149.84 

600.41 

549.43 

355.49 

26.90 

0.00 

167.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

 三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额11.89万元,其中:政府采购货物支出11.89万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

我院根据开展预算资金绩效自评的各通知及相关要求,结合我院实际情况,填报自评表格及报告,为确保此次自评工作顺利开展,成立预算绩效管理工作小组,明确财务室和各科室负责此次绩效自评具体实施工作,对2021年部门项目及项目绩效自评表进行填报,绩效评价工作小组对加强单位资金绩效管理发挥了关键作用。

(二)部门整体支出自评结果

本单位为二级单位,部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开,附表10-11无数据。

(三)部门决算中项目支出自评结果

本单位共有17个项目,项目绩效评价等级为优。17个项目中,50.00万元以上的项目有2个,50.00万元以下的项目有15个,没有公开项目支出自评报告。

1.基本药物补助资金项目绩效情况:建立国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康保障、公众基本用药权益,而确立的一项重要国家医药卫生政策,是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础。目标完成情况:保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行,支持国家基本药物制度在村卫生所顺利实施。取得成效:推进综合改革顺利进行。存在问题:平均资金支出率低下,资金支出缓慢。下一步措施;积极跟财政协调,完成资金支付。

2.基本公共卫生服务项目绩效情况:面向全体居民免费提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。目标完成情况:按照年初项目预算安排开展儿童健康管理、新生儿疾病筛查、孕产妇管理、健康教育宣讲工作,提高公共卫生服务水平,切实保障辖区内妇女及儿童健康。取得成效:促进基本公共卫生服务逐步均等化。存在问题:平均资金支出率低下,资金支出缓慢。下一步措施:积极跟财政协调,完成资金支付。

3.重大传染病服务项目绩效情况:开展艾滋病检测,最大限度发现感染者,提高随访和信息管理质量。目标完成情况:按照年初项目预算安排开展工作、综合干预措施服务,降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。取得成效:扩大治疗覆盖面,达到任务数要求。存在问题:平均资金支出率低下,资金支出缓慢。下一步措施:积极跟财政协调,完成资金支付。

4.乡村医生养老保险及人员资金项目绩效情况:加强乡村医生队伍建设,建立乡村医生准入和退出机制,落实在岗村医和按年龄政策退出岗位的乡村医生的补助,稳定乡村医生队伍。目标完成情况:加快资金使用进度,确保尽快形成实物工作,确保专项资金用于支持医疗卫生服务能力提升。取得成效:确保专项资金用于支持医疗卫生服务能力,提升切实提高财政资金使用效益。存在问题:均资金支出率低下,资金支出缓慢。下一步措施:积极跟财政协调,完成资金支付。

5.2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目绩效情况:按照“应签尽签”的原则,免费向建档立卡贫困人口提供家庭医生签约服务。目标完成情况:准确把握应签尽签内涵,根据经济社会发展状况,基层服务能力及慢性病患者合理确定应签范围。取得成效:按照“应签尽签”的原则,免费向建档立卡贫困人口提供家庭医生签约服务。存在问题:平均资金支出率低下,资金支出缓慢。下一步措施:积极跟财政协调,完成资金支付。

6.医疗卫生事业三年专项行动资金项目绩效情况:围绕健康云南目标任务,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持以改革创新为动力,巩固拓展疫情防控和基层机构建康事业发展成果,持续完善制度和服务能力建设,统筹推进保安全、促发展,抓改革、补短板,强监管、防风险,全面提升基层医疗机构水平。目标完成情况:加强慢病健康管理工作,实施慢病及心脑血管综合防治工程,积极开展中医药服务,大力宣传慢病健康科学知识。存在问题:资金支出率为0%,资金支出缓慢。下一步措施:积极跟财政协调,完成资金支付。

 五、其他重要事项情况说明

(一)本年度固定资产折旧发生的费用37.52万元。

(二)坏账准备的费用1.01万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  

 

监督索引号53040300436100701111

玉溪市江川区前卫镇中心卫生院(玉溪市江川区前卫镇妇幼保健计划生育服务站)2021年度部门决算.xls


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