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玉溪市江川区司法局2025年部门预算编制说明


来源:江川区司法局 时间:2025-04-24 03:08:31 点击率: 0打印 】【 关闭

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玉溪市江川区司法局2025年预算公开

目录

 

第一部分 玉溪市江川区司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区司法局2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉溪市江川区司法局2025

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见;编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2.负责司法系统的警务管理和警务督察工作。

3.负责全区司法行政机关行政处罚、行政复议、行政诉讼应诉和国家赔偿工作。

4.负责法治宣传,拟订全区普法工作中长期规划和年度计划并组织实施;指导、督促各乡镇(街道)、各部门、各行业的普法工作。

5.负责法律援助工作;指导、监督、管理“148”专用电话建设和服务等工作。

6.指导、监督全区的律师工作、公证工作,指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作。

7.负责指导、管理社区矫正工作;指导、监督刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

8.承担区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构:办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、综合股、法治股;设政工室。7个派出机构:星云司法所、宁海司法所、江城司法所、前卫司法所、九溪司法所、安化司法所、雄关司法所。

所属单位2分别是

1.玉溪市江川区司法局(本级)

2.玉溪市江川区法律援助中心

统一编报情况说明:玉溪市江川区司法局独立编制机构数2个,其中:独立核算机构数1个,为局机关,故玉溪市江川区法律援助中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

(三)重点工作概述

1.落实八五普法规划,加强依法治区工作。

2.统筹推进依法行政,加强法治政府建设。

3.进一步加强医疗卫生、道路交通、劳动争议、物业管理、环境保护等行业性、专业性人民调解组织建设。

4.进一步健全社区矫正工作联动机制,加大对社区矫正工作的执法检查力度,增加基层司法所的经费保障,改善和提高基层工作条件和办公环境,尽可能地避免或减少社区矫正人员重新违法犯罪。

5.加强公共法律服务平台建设,着力为江川经济社会发展和双创工作提供优质高效的法律服务。

6.提升法律服务质量,服务人民群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制29人,事业编制5人,工勤编制0人。在职实有32人,其中: 财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人,其中: 离休1人,退休10人。

车辆编制2辆,实有车辆2超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,001,028.24,其中:一般公共预算7,801,028.24,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入200,000.00

与上年同口径7,754,269.70对比增加246,758.54较上年增长3.18%主要原因是事业人员增加1人和自有资金收入增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,801,028.24,其中:本年收入7,801,028.24,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,801,028.24,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年7,754,269.70对比增加46,758.54较上年增长0.6%主要原因是事业人员增加1人,人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,001,028.24元。财政拨款安排支出7,801,028.24元,其中:基本支出7,101,028.24元,比上年的6,791,005.70元增加310,022.54元,增长4.57%,增加的主要原因是事业人员调入1工资增加和社会保障缴费增加项目支出700,000.00元,比上年的963,264.00减少263,264.00元,下降27.33%下降的主要原因是公共安全项目支出经费较上年减少;单位自有资金支出200,000.00,主要为其他司法支出。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明,主要用于公共安全支出6,068,532.38元、社会保障和就业支出792,279.36元、卫生健康支出551,784.50元、住房保障支出588,432.00元。

1.204公共安全支出6,068,532.38元,主要用于人员经费、行政运行、普法宣传、社区矫正、律师等支出。

2040601行政运行支出4,992,532.38元,主要用于人员经费支出和单位日常公用经费支出;

2040604基层司法业务支出50,000.00元,主要用于基层调解以案定补支出;

2040607公共法律服务支出164,000.00元,主要用于法律援助人员经费;

2040610社区矫正支出162,000.00元,主要用于社区矫正管理人员经费支出;

2040699其他司法支出700.000.00元,主要用于全区律师顾问费、依法治区工作经费等。

2.208社会保障和就业支出792,279.36元,主要用于离退休人员在职人员养老保险和遗属生活补助支出。

2080501行政单位离退休支出175,700.00元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出577,003.36

2080801死亡抚恤39,576.00元。

3.210卫生健康支出551,784.50元,主要用于单位医疗保险支出。

2101101行政单位医疗316,443.62元;

2101102事业单位医疗22,876.88元;

2101103公务员医疗补助183,581.17元;

2101199其他行政事业单位医疗支出28,882.83元。

4.221住房保障支出588,432.00元,主要用于单位住房公积金支出。

2210201住房公积金588,432.00元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明(其中:基本支出7,101,028.24元,项目支出700,000.00元)主要用于工资福利支出6,370,352.24元、机关商品和服务支出1,539,900.00元、对个人和家庭的补助247,576.00元。

1.机关工资福利支出6,370,352.24元,其中:基本工资1,406,964.00元,津贴补贴2,203,728.00元,奖金627,562.00元,绩效工资176,949.00元,机关事业单位养老保险缴费577,003.36元,其他社会保障缴费30,812.21元,职工基本医疗保险29,9320.50元,公务员医疗保险183,581.17元,住房公积金588,432.00元,其他工资福利支出276,000.00元。

2.机关运行经费1,539,900.00元(基本支出公用经费1,339,900.00元,项目支出政法保障公用经费200,000.00元),其中:办公费351,800.00元,印刷费50,000.00元,水费5,000.00元,电费20,000.00元,邮电费11,800.00元,差旅费5,000.00元,培训费12,800.00元,委托业务费680,000.00,工会经费19,200.00元,福利费25,600.00万元,其他商品和服务支出32,700.00元,公务用车运行维护费50,000.00元,其他交通费用261,000.00元,公务接待费15,000.00元。

3.对个人和家庭的补助247,576.00元,其中:离退休生活补助168,000.00元,遗属补助经费39,576.00医疗费互助40,000.00元。

(三)本级财力安排列支本级项目情况

    2024年度本级财力安排列支本级项目17个共7,801,028.24元,其中:人员类、运转类公用经费127,101,028.24元,特定目标类5700,000.00元(全区律师顾问费500,000.00元,江川区法治政府建设专项经费100,000.00元,江川区以案定补专项经费50,000.00元,法律援助办案补贴50,000.00元)。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额57000.00,其中:政府采购货物预算17,000.00、政府采购服务预算40,000.00、政府采购工程预算0.00

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区司法局2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计65,000.00,较上年增加0.00,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

玉溪市江川区司法局2025年因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

持平原因:与上年对比无变化

(二)公务接待费

玉溪市江川区司法局2025年公务接待费预算为15,000.00,较上年增加0.00,增长0.00%,国内公务接待批次为10次,共计接待106人次。

持平原因:与上年对比无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区司法局2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费50,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

持平原因:与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门安排重点项目预算1个,江川区法律顾问费专项经费500,000.00元,该项目是为进一步加强区委、政府法律顾问室工作,更好为江川经济社会发展服务,区委、区政府法律顾问室聘用法律顾问5家,共同负责全区行政事业单位的法律服务工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.“三公经费预算数:指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

3.办案业务经费:是指司法行政机关为履行特定职责,办理案件和开展业务工作支出的经费,包括印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、翻译费、专用材料费、被告装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

4.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算安排机机关运行经费1,539,900.00,其中:办公费351,800.00元,印刷费50,000.00元,水费5,000.00元,电费20,000.00元,邮电费11,800.00元,差旅费5,000.00元,培训费12,800.00元,委托业务费680,000.00,工会经费19,200.00元,福利费25,600.00万元,其他商品和服务支出32,700.00元,公务用车运行维护费50,000.00元,其他交通费用261,000.00元,公务接待费15,000.00元。

2025年预算安排机关运行经费1,539,900.00元比上年预算支出1,275,800.00增加264,100.00元,增长20.7%,主要原因是:人员增加定额补助增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,玉溪市江川区司法局资产总额7,391,334.41,其中,流动资产63,159.74,固定资产1,790,980.67,对外投资及有价证券0.00,在建工程5,537,194.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少264,387.11,其中固定资产减少251,849.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

玉溪市江川区司法局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配套预算,故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配套表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53040300531500111

玉溪市江川区司法局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区司法局2025年预算公开报表20250424101807978.xlsx


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